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用友系统如何审核入库单(用友软件入库操作规程)

admin 2023-11-27 金蝶软件 95 ℃ 0 评论

本文给朋友们带来的是用友系统如何审核入库单,和用友软件入库操作规程的相关内容,用友财务软件是一款注重实用性和可靠性的企业管理工具。通过本文的介绍,我们详细探讨了其在财务核算、预算管控等方面的特点和优势,并分享了一些成功应用案例,希望这些信息能为您选择合适的财务软件提供帮助。

文章目录:

用友软件的库存管理怎么用.越详细越好

1、登录用友软件,并进入“库存管理”或“存货档案”模块。找到需要修改的存货档案或库存相关数据,例如存货名称、数量、金额等。如果要修改存货档案,单击进入存货档案明细界面,在界面中找到要修改的数据项,直接修改即可。

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2、如要利用库存管理,必须还要有采购管理和存货核算模块配套。通过采购入库和采购发票可以得到仓库中物料的单价,再通过存货核算模块的“单据记账”功能对出入库单据进行记账,得到材料出库的金额。

3、库存管理 完成了当月所有出入库单据的填制后,要检查是不是所有的出入库单都已审核。存货核算 在完成了以上三项后,就可以进行当月的存货成本的财务核算了。

4、首先打开U8软件,登录上去,打开业务工作。然后选择打开财务工作,打开总账。然后依次点击打开凭证,填制凭证,新增凭证。然后输入摘要,借方科目,金额,贷方科目,金额,这样就可以完成了。

用友ERP-U8,如何通过系统将采购价格录入,审核。在特定的期限内(比如...

1、一般在采购管理模块,将价格填入“材料采购发票后,经过“保存”,“现付”,“结算”后,价格就不再变化了。这是因为,在这一环节,已经完成与供应商的交易,货款已于对方结清。后面是单位内部作凭证、记账程序了。

2、打开用友U8系统,输入账号和密码登录进去。

3、打开用友U8的主页,在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口,在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1,点击制单选项,生成凭证。已生成之后,点击保存即可完成操作。

4、大概流程是这样的,首先业务部门发起采购需求,然后把采购需求发给采购部门,采购部门拿着采购需求单去立项,立项完成后进行项目招投标,招投标完成以后再合同系统里面进行合同起草,双方确认完以后进行合同签订。

5、在用友U8里,按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面,根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1,如果没问题就直接制单。

6、在二期生产管理子系统上线后,生产部人员根据销售单的成品需求制作生产计划,计算物料需求,并在U9里制作物料需求单传递给采购部。采购部人员根据物料需求单据去采购,在U9里录入采购单传递给物流部。

如何审核861版本的用友采购入库单,急

打开用友U8系统,输入账号和密码登录进去。

可以在记帐的选择框里选择未审核单据。采购入库单忘记审核可以在记帐的选择框里选择未审核单据,选择包括未审核单据,入库单没有审核可以在存货核算里记账。

填写采购订单/审核 参照采购订单生成到货单并审核 参照到货单生成采购入库单并审核 记账发票到,添置采购发票,记账 并在应付款管理模块审采购发票,结算、核生成凭证。

填写采购订单 点采购管理---采购订单---增加---填写信息点保存---审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)---流转后面小三角---可以生成采购入库单,采购发票。

用友系统专用发票和普通发票分别怎么做采购入库单

用友录入采购专用发票并保存的步骤是:点击采购订单。点击增加。点击录入内容,点击保存,审核。点击到货。自动打开到货单,然后点击保存,审核,入库。自动打开到货单生成入库单选择界面。

打开用友U8系统,输入账号和密码登录进去。

(2)采购入库单:点击“采购入库单”进入采购入库单界面,点击增加选择采购入库单(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),根据实际情况录入仓库、入库类别 、供货单位、存货等信息,最后保存。

用友有库存但是存货不足入库单没审核

这个问题说明库存管理中你的处理还不到位,比如(1)期初结存的数量没有审核:处理方法就是,期初结存界面,每个仓库点击批审;(2)入库单没有审核记账。上述两种原因都可能导致,看上去有东西,实际上系统没有确认。

存货还有数量,但是出库显示库存不够,一般是因为存货可能存在其他未审核单据占用,导致可用量不足。

这可能和你在存货系统、库存系统中权限的设置有关系,比方说供应链中选项设置里,有很多权限功能的选择,比如可用量控制中,是否允许超出可用量出库。

个别计价或批号管理的存货,不支持零库存出库的。如果提示的可用量不够,在可用量控制中将库存单据前面的选项取消掉但是如果是个别计价、先进先出或个别计价的存货,不允许零出库,需要先入库有足够库存数量。

关于出入库操作流程/填写备注要求的规范

1、仓库管理出库入库的流程:入库到货入库。货到仓库后,仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认(外包装无破损,出现破损的拒绝收货)。

2、记帐时,应详细记录产品名称、数量、规格型号,入库时间,单证号码,验收情况,做到帐实相符。堆放有序,应便于清查数量,各种产品分类清楚,并按先进先出的原则执行。

3、仓储出入库流程如下 入库流程 加工厂是指直接厂家或者厂家委托送货单位(以下简称送货人) 。送货人将生产的货品运送到仓库的指定区域,并且按照外箱信息整齐堆放,并提供相应货品的送货单据。

4、物料采购入库管理流程 由物料控制中心下发物料采购计划,并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间,预期未到货应及时向物控中心反应,由物控中心催促供应商。

关于用友系统如何审核入库单和用友软件入库操作规程的介绍到此就结束了,最后,用友财务软件作为一种成熟且经过验证的解决方案,将继续为企业提供高效的财务管理支持。通过本文的介绍,我们深入剖析了该软件的技术特点和应用场景,并探讨了其在财务决策、财务风险管理和财务报表生成方面的价值,希望能够为您做出明智的软件选择和战略决策提供重要参考。

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