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www.yyxxoo.com 站长在本文给朋友们带来的是用友凭证有错标记怎么办,和用友凭证做错了怎么修改?的相关内容,相信能够对各位使用财务软件的朋友带来帮助,具体内容可参考文章目录。
文章目录:
- 1、用友记账凭证怎么标注有错?
- 2、用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!
- 3、用友财务软件记账凭证上出现有错的字样,怎么办
- 4、用友T6凭证做错了如何作废或修改
- 5、用友结账后发现凭证错了怎样调账
用友记账凭证怎么标注有错?
打开这张凭证,菜单中有标错按钮,点击标错即可进行标注。
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前提是凭证不能记账。
用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!
用友财务软件中凭证做错了结账了怎么修改,急!急!
反结帐,反记帐,取消审核.就可以在填制界面里查询到出错的凭证进行修改;
反结帐:总帐-期未-结帐(选中修改的月份)-同时按CATL+SHIFT+F6,提示输入密码,输入确定就可以
反记帐:总帐-期未-对帐-同时按下CTRL+H ,提示恢复记帐前状态已激法,确定,退出
总帐-凭证-恢复记帐前状态,输入密码,确定
取消审核
用友财务软件记账做错了怎么办
反记账就可以了,如果凭证做错了可以反记账,反审核,删掉凭证重新做一张
用用友财务软件做会计凭证,做错了怎么删除不了
如果你记账结账了,要先反结账反记账,再取消审核,作废,重新整理作废月份的凭证。
AC990财务软件已经结账凭证修改??急~
====== 返回历史会计期(即进行反结账,反登账操作)======
系统管理模块进入
附录:AC990公司论坛回复
有许多朋友问A9财务软件有没有反登账,反结账的功能,其实我们是有这个功能,只是不是这样称呼,我们有类似的功能“返回历史会计期”,返回历史会计期,返回历史会计期可以只返回到当期,也可以返回到历史期间,经过返回历史会计期以后,原有审核、登账过的凭证都取消了审核、登账,凭证可以进行修改。
比如:当前期间为2007年3期,账套建账期间为2006年第一期,我们可以一次性返回到2006年1期至2007年3期的任意一起会计期,操作一次性完成,简单方便。比如返回到2006年5期,我们就可以对2006年5期以后的各期凭证数据进行修改,修改以后保存,再重新审核、登账、结账会到当前期。
用友财务软件结账后发现错误怎么返回去改凭证
点月末结账 然后按键盘的CTRAL+SHIFT+F6 按提示输入帐套主管口令 可以取消当月的 结账状态 然后点 月末对账状态 也就是期末对账 按键盘CTRL+H 提示回复记账前状态已被激活 然后点 凭证菜单下 的 恢复记账前状态 选择月初 或者最后一次 根据你用友的版本的不同 操作菜单位置会略有不同 QQ 87999450 你也可以直接在用友里 按F1查看帮助!
用友财务软件本月凭证已输,想修改上月凭证。
用友财务软件中若本月已经编制记账,想修改上月凭证,关键是要反结账。
1:本月记账凭证只要处于未结账、未记账、未审核的情况,可以直接进行反结账。同时按ctrl+shift+F6
2:若本月已结账、已记账、已审核,那么需要进行反结账,反记账,反审核才能进行处理。
3:当反结账后保证系统时间属于修改凭证的会计期间,则可以进行修改。修改凭证依然需要注意以下两个思路
①:记账凭证必须处于未结账、未记账、未审核的情况才能进行修改,则需要对上月凭证进行反记账、反审核操作
②需要判断修改的凭证属于总账还是其他外来模块,若属于总账则直接进入总账进行修改若属于其他外来模块则需要进入其他外来模块进行修改
用友财务软件年度结账了怎么反结账
登录帐套,2014年度,
点总账-期末处理-结账 页面,
点12月结账的行,按住 Ctrl 键+Shift 键,点 F6 键。
输入密码,确定。。
用友U8财务软件记账凭证怎么修改
在未记账、未审核状态下直接修改凭证即可。
如果已经月末结账, 则需先在"月末结账"功能里,按Ctrl+Shift+F6先取消结账, 然后在“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能, 点击"恢复到记账前状态", 再取消"审核", 这样, 就可以修改凭证了.
用友财务软件如何结账?
可以考虑如下操作
结账
(1) 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。
(2) 单击要结账月份,单击“下一步”按钮。
(3) 单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。
(4) 单击“下一步”按钮,系统显示“12月工作报告”。
(5) 查看工作报告后,单击“下一步”按钮,单击“结账”按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账。
注意:
• 结账只能由有结账权限的人进行。
• 本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。
• 结账必须按月连续进行,上月未结账,则本月不能结账。
• 若总账与明细账对账不符,则不能结账。
• 如果与其他系统联合使用,其他子系统未全部结账,则本月不能结账。
• 结账前,要进行数据备份。
取消结账(取消结账后,必须重新结账)
(1) 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。
(2) 选择要取消结账的月份“2003.01”。
(3) 按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。
(4) 输入口令“1”,单击“确认”按钮,取消结账标记。
注意:
• 当在结完账后,由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏,这时可以在此使用“取消结账”功能。
用友财务软件凭证保存
你要反过账,反月结,反记账,反审核一系列操作后再去修改。
用友财务软件记账凭证上出现有错的字样,怎么办
用友财务软件记账凭证上出现有错的字样,怎么办
用友财务软件记账凭证上出现有错的字样,这是凭证做好后科目有所变动导致的。填制完成凭证后,对科目设置了辅助核算。由于该科目有辅助核算,而这张凭证上又没有辅助数据,所以在审核时就会标注”有错”。
删除该分录,重新插入分录,就可以解决了。
用友财务软件记账时出现站点互斥怎么办
这是由于你做这个操作时,其他用户也在做相类似的操作(相同的数据或相悖的操作),系统为使数据一致性的保护措失。
如:审核完凭证后你做弃审的操作,其他用户用记帐操作。
有两种方式解决:
1、让其他用户登出系统。
2、让系统管理员进系统管理界面,把互斥的用户(如不知是哪个用户,可选择所有用户)注销。
用友财务软件凭证自动标有有错是怎么回事
有错,一般是修改过会计科目辅助核算导致,如原来没有设置辅助核算,在月底时修改为辅助核算,这时候之前发生的凭证没有带辅助核算,需要在填制凭证窗口录入辅助信息
用友财务软件打印凭证出现“未知错误(-107)”之解决办法
打印设置,更换纸型或调整页边距,
可联系我发你打印相关文档,
联系方式查询我的百度用户资料。
用友财务软件打印凭证出现“未知错误(-105)”之解决办法
这种错误一般是打印页面设置里的页边距设置有误,调整一下就好。
用友财务软件出现门户已运行怎么办
你打开任务管理器。CTRL+ALT+DEL出楞以打开,里面有一个Por或者包含这个字母的一个进程开。把它关闭了就可以了。希望能帮到你
请问用友财务软件如何录入记账凭证.具体如何操作,详细点,多谢
首先需要到基础档案里面增加财务一类的设置-包含凭证类别、外币种类(如果没有外币就不用了)以及会计科目设置
然后到总账模块下—填制凭证-增加-(摘要-会计科目选入-金额等等分录)-保存
用友财务软件点击财务报表出现程序错误怎么办
重启
用友财务软件用友软件 如何调整凭证打印模板
用友公司UFERP8.0的总帐系统中的凭证打印格式(包括套打和非套打的凭证打印格式)如果不能满足用户需要,可以进行适当调整。方法如下: 1.首先,必须在您的系统中安装用友公司的UFO电子表,建立调整工具的运行环境。有了运行环境后,可向用友公司技术支持部门或开发部门要调整工具——UFO简版。这是一个可执行文件。运行此执行文件,屏幕将显示UFO的执行界面,用该工具打开凭证打印模板文件,就可以进行调整了。 2.凭证打印模板存文件放在Windows的system目录下,一共有四个文件,分别是:glpzje.rep(金额式凭证非套打打印模板)、glpzwb.rep(外币数量式凭证非套打打印模板)、glpzjetd.rep(金额式凭证套打打印模板)、glpzwbtd.rep(外币数量式凭证套打打印模板) 3.使用UFO简版工具对打印模板可进行如下调整: 1)选择要打印的内容:即可以取消或加入一些要打印的内容,如:经办人等等。 2)改变现有打印内容的位置:如将“附单据数”移到凭证右边打印等等。 3)调整凭证各部分的打印字体:如将金额的字号加大,将标题的字形改为楷体等等。 4)调整行高、列宽。 注意,此工具的使用方法与UFO的基本使用方法一致,因此,最好由会使用UFO的人进行操作。 4.模板文件符号说明: 1)非套打模板:n 直接在模板文件中显示的文字,如:“摘要”、“会计科目”、“借方金额”、“贷方金额”等文字将在打印时直接打印出来。n “@1”、“@2”等为打印内容,数字编号与实际打印内容有对应关系,如:“@4”为凭证标题,“@21”为附单据数,“@25”为制单人。n“*”表示此处打印大写金额。n“/1”、“/2”表示第一行的数据、第二行的数据。n“#15”、“#16”表示合计金额 2)套打模板:n直接在模板文件中显示的文字,如:“摘要”、“会计科目”、“借方金额”、“贷方金额” 等文字为套打纸的套打表样,由套打纸印制,打印时不被打印出来。n “@s”后加一段文字,如“@s核算单位”表示这段文字不是套打纸的套打表样,需要打印出来,即在打印时,这样的文字将被直接打印出来。n “@1”、“@2”等为打印内容,数字编号与实际打印内容有对应关系,如:“@4”为凭证标题,“@21”为附单据数,“@25”为制单人。n“*”为大写金额。n“/1”、“/2”表示第一行的数据、第二行的数据。n“#15”、“#16”表示合计金额
用友财务软件中,凭证重新编号怎么弄
1.在总账系统里的选项里,把“制单序时控制”取消
2.如果你1、2月份已经结账了,就进行下面第①步操作,没有就跳过
①进行反结账操作,之后再进行反记账操作,(如果有审核的话,再取消奥审核)这一步是1、2月份都要做的
②在“填制凭证”中找到这张你要修改的凭证,注意,一定是“填制凭证”,不能是查询凭证。把你的凭证日期改成1月7日,点保存。
③如果是损益类的凭证的话,你还要把1、2月的期间损益结转凭证删除了,重新再生成。
3.重新记账结账审核,OK
用友T6凭证做错了如何作废或修改
用友T6凭证做错了如何作废或修改
凭证修改可以对以前录入但尚未审核或审核未通过的凭证进行修改,也可以对审核通过但未记账的凭证进行修改,但必须先修改审核标志,将审核通过改为未审核或审核未通过之后才可修改.
但凭证修改只能修改凭证的具体内容,而不能修改凭证号和日期.操作员应该在录入和审核过程中谨慎细心,最好不要做过多的凭证修改.
另外,在修改时可以利用打印、预览、输出、引入、查询、复制、增行、删行、摘要、保存、放弃等各种功能.但利用"删行"功能时,不允许将凭证内容删空,至少要保留两行内容,并使借贷平衡,只有如此才可用"保存"功能将修改后的凭证保存到凭证基表中.
修改从其功能上说也是一种录入.但在修改前,必须先利用"查询"功能查询要修改的凭证.若找不到该凭证或该凭证已通过审核,系统将给出相应的提示信息.在修改时用户只能修改凭证的摘要、科目、辅助信息和借、贷方金额.对凭证内容的修改实质上是对凭证内容的再次录入,因此,凭证内容的修改和录入完全相同.
凭证修改完成的后续处理过程与凭证录入完成的后续处理过程相同.系统将在保证借贷金额相等,且没有漏添项时,对所做的确认做出反映,即存储和打印被修改的凭证.若放弃则本次修改无效,原凭证不变.
凭证的修改是在凭证已经录入的基础上进行的.凭证号是在凭证录入时,由系统根据系统参数自动生成的,录入一经确认后,凭证号就不允许变动了,录入和修改的区别是录入时系统为录入的凭证生成新凭证号,而修改则利用凭证号查询要修改的凭证后进行修改,除此之外,录入和修改的功能完全相同.
总账系统中怎么无痕修改错误凭证?
在输入记账凭证时,尽管账务系统提供了多种控制错误的措施,但错误凭证的出现是难免的,为此,系统必须能够提供对错误凭证修改的功能.目前,许多财务软件都提供了"反审核、反记账、反结账"功能,这三项功能的使用为错误凭证的修改带来了诸多方便.下面,以用友总账系统为例,对不同情况下错误凭证的不同修改方法逐个进行分析,以期对会计电算化工作有所帮助."无痕迹"修改所谓"无痕迹",即不留下任何曾经修改的线索和痕迹.在总账系统中,以下四种情况下的错误凭证可实现无痕迹修改.
第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证对于未经过"审核"功能操作的错误记账凭证,可以由凭证填制操作员,直接进行修改并保存.
第二种是已通过审核但未记账的凭证对于已"审核"但未"记账"的错误记账凭证,不能直接在记账凭证上进行修改,而应首先由审核操作员在"总账系统"/"凭证"/"审核凭证"功能窗口中,进行"取消审核"(也称为"反审核")操作后退出;然后由填制凭证操作员进入总账系统,在"填制凭证"功能中,调出该张错误凭证进行修改,修改完成后保存退出;最后由审核操作员再次进入总账系统,在"总账系统"/"凭证"/"审核凭证"功能窗口中,重新对该张已修改过的凭证进行"审核"操作
第三种是已记账但未结账的凭证对于此情况,欲实现无痕迹修改,可利用系统提供的"反记账、反审核"功能,即取消"记账"、"审核"后直接修改.具体而言,首先在"总账系统"窗口中,单击"期末"/"对账"菜单项,打开"对账"操作窗口,此时按下快捷键"Ctrl+H"键,即可激活"恢复记账前状态"功能,然后退出"对账"窗口;单击"凭证"/"恢复记账前状态"菜单项(此功能平时不显示,待退出"总账系统"后将隐蔽而不显示出来),弹出"恢复记账前状态"操作窗口,在"恢复方式"中选择"月初状态"项,输入主管口令,然后单击"确定"按钮,系统将恢复为记账前状态;最后,按照上述第二种凭证的方法,调用错误凭证进行修改,再进行"审核凭证"和"记账"功能的操作.
用友T6凭证做错了如何作废或修改?
用友结账后发现凭证错了怎样调账
用友结账后发现凭证错了怎样调账
用友结账后发现凭证错了,正常处理是反结账--反记账--删除凭证--重做--重记账--重结账.
1、反记账→进入总账→点击期末处理→试算并对账→选择需取消记账的月份→同时按Ctrl+H→提示"恢复记账前状态"已被激活→确认→退出→再点击工具栏上的"凭证"→恢复记账前状态→恢复月初状态→确定→输入口令→确认→确定
2、结账→进入总账→点击期末处理→月末结账→选择需取消结账的月份→同时按Ctrl+Shift+F6→输入口令→确认→取消
会计调账技巧
记账凭证不仅是登记明细账的根据,也是汇总登记总账的根据.在同一记账根据的基础上,如果总账未记错,只是某一明细科目记错了数字,如果为更正这一明细科目差错,而采用了红字更正法或补充登记法,势必影响总账发生变动,即将原来的正确数更正为错误数.
如果记账凭证正确,只是登记入账时发生误记,导致总账和明细科目金额的不一致,在月末结账前可以采用划线更正法进行更正.
有些过账笔误如金额误记,借贷双方数额相同、借贷方向没错但会计科目账户、借贷双方均重记或者漏记等,这些并不影响会计账簿的试算平衡;以及某月份对某些总账与明细账户未进行核对,不能确保其一致性,这些都可能形成过账笔误延续到月末结账后的以后月份发现.所以过账数字笔误跨月以及会计科目串户等,不宜采用划线更正法.因为过账笔误跨到以后月份发现若采用划线更正法更正时,不仅会使账页更正数太多,而且会使账簿记录与结余数和月计、累计数不相符合;而且对于会计科目串户等误记更正,会使误记注销数只能划线注销而无正确数可记,由于月份记账已经结束也会使补记数无行次登记.
过账数字笔误跨月发现以及会计科目串户等过账笔误,可根据红字冲销法或补充登记法原理,不必编制记账凭证,在发现时即将过账笔误直接在账簿中进行更正登记.
用友结账后发现凭证错了怎样调账?一般来说实务中用友结账后发现凭证做错了,正常的处理就是反结账-反记账,然后删除凭证重新做凭证、记账以及结账处理.阅读完毕了上文大家觉得有帮助吗?更多关于用友使用的问题,大家可以关注我们哦~
用友凭证有错标记怎么办的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本篇文章,更多关于用友凭证做错了怎么修改?、用友凭证有错标记怎么办的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。
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