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用友u8退货怎么办(用友u8采购退货业务处理流程)

admin 2023-05-12 用友财务软件教程 179 ℃ 0 评论

www.yyxxoo.com 在文章中给各位财务软件使用者介绍的是用友u8退货怎么办用友u8采购退货业务处理流程的内容,相关问答解读应该能够对您有帮助,如果未能解答您的疑问,可添加客服微信。

文章目录:

ERP用友-U8中的销售退库单怎么处理,以及如果这部分退库单中的产品质量有问题,应该将他们退到哪个库里?

在销售管理-发货下面有销售退货单,可以根据到货单或销售订单生成退货单,做退货单时会让你选择退货的仓库,如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理,退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单。

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用友u8采购退货

看了下你的追问,感觉你的理解有一点错误

退货和入库是属于两个流程,一个是采购管理中的退货流程,另一个是库存管理中的出入库流程,两者有一个衔接的关系,但是不能混为一谈

在需要进行采购退货时,采购的物料尚未入库可以直接通过采购退货单进行采购退货,这是一种情况;如果入库了,那就必须先出库,这时候就需要退库-即红字采购入库单,这就是另一种情况,先进行退库的操作,然后进行采购退货

至于你说的结算前结算后,对采购退货单和红字采购入库单都没有什么影响,只要退货,退货单就是必须的,区分就在于需要退的货是否已入库,入库就必须先退库,未入库就无需这个操作

另外说一句,退货还有一个情况,叫拒收,这时候不需要别的操作了,不用退货单也不用红字入库单,直接就当作未收到就行了,属于质检的一个操作

用友u8 15日,环宇工厂购买的手机要求退货,开具红字发票并现结

一、提交开具红字发票申请

1、纳税人在自己的发票开具系统中点击“红字发票申请单”菜单,按照原蓝字发票情况填写表格,保存后导出到电脑桌面上,同时打印两份(加盖公章)。

2、登录网上办税厅,然后点击“我的信息”栏目,在“我的办税事项”的“其他申报事项”中有“红字发票文件传送”。点击“红字发票文件上传”,点击“新建上传”后,点击“浏览”,从桌面选择您需要上传的红字增值税发票XML文件。然后点“确认”。

二、办理开具红字发票通知单

纳税人申请完成后,携带以下资料至分局红字发票通知单开具窗口办理手续。

属购货方申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》时,应提供以下资料:

1、加盖公章的纸制申请单。

2、涉及退货、索取折扣、折让的,应提供双方同意退货或折让的证明(双方公章确认)。

3、进项税额转出的记账凭证复印件(加盖公章)。

4、提交原蓝字发票抵扣联、发票联原件查验。

属销货方申请出具《开具红字增值税专用发票通知单》时,应提供以下资料:

1、加盖公章的纸制申请单。

2、属于“开票有误,购买方拒收”情况的,需提供购买方出具的拒收发票证明(加盖购买方公章),写明:

(1) 发票代码、号码及拒收理由。

(2) 错误具体项目及正确内容。

(3) 注明发票未认证未抵扣。

(4) 购货方税号开错需提供购货方税务登记证副本复印件(加盖购方公章)。属于“开票有误,发票尚未交付”情况的,需自行出具书面情况说明,注明发票尚未交付(加盖公章)。

3、提交原蓝字发票抵扣联、发票联原件查验。

三、开具红字专用发票

销货方纳税人取得税务机关出具的开具红字发票通知书后,可在自己的开票系统中开具负数发票,开具前纳税人需要在系统中录入红字发票通知书号码。

需要注意的是:

开具红字发票次月报税时需提供对应的红字发票通知单复印件

更加详细的流程,请参照:

用友u8的采购退货流程

如果需要退货的物料仓库已发出——仓库填写红字材料出库单回冲需退货原材料到仓库——采购部系统中参照采购到货单生成退货单——仓库参照退货单生成红字采购入库单——已开采购发票的生成红字采购发票——结束

用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作

有几种做法,1,不知道来料订单,U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。2、知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。3、都不知道可以直接手工填制采购退货单。

以上三种情况填制采购退货单后都需要再生成红字采购入库单。

如果公司没有到货环节,可以直接填制红字采购入库单。红字采购入库单也可以参照采购订单填制。

用友u8退货给供应商,直接后面拿货不开发票,怎么操作

退货前供应商已来票

退货业务:根据之前的发货单做退货单,根据退货单做红字采购入库单,最后根据红字采购入库单做红字采购发票。最后红蓝入库单、红蓝发票做结算。

后期来货:根据之前的采购订单做发货单,根据发货单做采购入库单,最后根据采购入库单做采购发票。最后采购入库单与发票结算

退货前供应商未来票,以后来票

退货业务:根据之前的发货单做退货单,根据退货单做红字采购入库单。

后期来货:根据之前的采购订单做发货单,根据发货单做采购入库单。

后期来票:根据采购入库单做采购发票。最后采购入库单与发票结算

退货前供应商未来票,以后也不来票

退货业务:根据之前的发货单做退货单,根据退货单做红字采购入库单。

后期来货:根据之前的采购订单做发货单,根据发货单做采购入库单。

财务结算应付款:在应付管理中做一笔应付单(若没有应付管理模块,则直接在总账中做一笔凭证)

关于用友u8退货怎么办和用友u8采购退货业务处理流程的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,可在文章下方评论,或者添加客服微信。

Tags:用友u8退货怎么办

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